Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-51.606,91 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-51.606,91 €
77,12%
-9.639,46 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.639,46 €
14,40%
-2.890,29 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.890,29 €
4,32%
2.700 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.700 €
4,03%
-83,24 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-83,24 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 2.700 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -64.219,90 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -61.519,90 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -61.519,90 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -61.519,90 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -63.888,82 € |
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | |
30: globaler Minderaufwand | 0 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -63.888,82 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |